**Coordinador(a) de Auditoría Interna**
- **Requisitos**:_
- Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Mínimo 5 años de experiência en auditoría interna, control interno y gestión de riesgos, preferentemente en sectores como oil&gas o industrias similares.
- Experiência demostrable en la implementación de la metodología COSO y sistemas de gestión de riesgos.
- Familiaridad con la normativa ISO 37001 y experiência en auditorías relacionadas con la prevención del soborno.
- Conocimiento en la implementación y evaluación de Sistemas de Gestión Anti soborno.
- Manejo de herramientas de análisis de datos y gestión de auditorías.
- Manejo avanzado de software de auditoría, ERP (SAP o similar), Office.
- Radicar en Ciudad del Carmen.
- Contar con licencia de conducir (Indispensable).
- **Objetivos del Puesto**:_
Coordinar y ejecutar auditorías internas con el objetivo de evaluar la efectividad de los controles internos, el cumplimiento de políticas, normativas y regulaciones, así como identificar riesgos y oportunidades de mejora. Garantizar la implementación de la metodología COSO y del Sistema de Gestión Anti soborno, asegurando una adecuada gestión y análisis de riesgos en los procesos auditados.
- **Responsabilidades**:_
- Planificar y ejecutar auditorías internas basadas en riesgos, asegurando el cumplimiento con la metodología COSO.
- Coordinar el equipo de auditoría para asegurar el cumplimiento de plazos y calidad en los reportes.
- Supervisar el proceso de documentación de hallazgos, evidencias y recomendaciones.
- Revisar y evaluar la eficacia de los controles internos en todas las áreas funcionales de la empresa.
- Realizar pruebas de control y auditorías financieras, operativas y de cumplimiento.
- Implementar, monitorear y evaluar el Sistema de Gestión Anti soborno de acuerdo con la norma ISO 37001.
- Identificar posibles áreas de riesgo en cuanto a soborno y corrupción, y proponer medidas correctivas.
- Desarrollar y actualizar el mapa de riesgos de la empresa, identificando, evaluando y priorizando riesgos significativos.
- Recomendar controles y acciones preventivas para mitigar riesgos identificados durante las auditorías.
- Emitir informes detallados con recomendaciones para mejorar los procesos, controles y mitigar riesgos.
- Dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas implementadas por los responsables de las áreas auditadas.
- Proponer mejoras en las políticas y procedimientos de auditoría interna y control interno.
- Mantenerse actualizado en normativas y mejores prácticas relacionadas con auditoría interna, anti soborno y gestión de riesgos.
- **Beneficios**:_
- Salario competitivo.
- Prestaciones de Ley.
- Vales de Despensa.
- Fondo de Ahorro.
- Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
- Ambiente de trabajo dinámico.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $35,000.00 - $40,000.00 al mes
Beneficios:
- Caja de ahorro
- Teléfono de la empresa
- Vales de despensa
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha límite para postularse: 15/10/2024
Fecha de inicio prevista: 16/10/2024