.**Gerente de Auditoria Interna**Licenciatura en Contaduría, Finanzas o similar.Preferentemente Maestría.**Inglés Avanzado****Funciones**:Contribuir con la identificación de riesgos de cada proceso de negocio obteniendo la retroalimentación y validación de los directores y gerentes de cada área. Incluyendo el riesgo de fraude en cada uno de los procesos.Gestionar la implementación de controles y/o cambios y mejoras en los procesos para mitigar los riesgos identificados.Revisión y autorización del plan de trabajo anual de cada uno de los Auditores a su cargo.Elaboración del presupuesto anual del área, buscando que las labores de Auditoria se desempeñen de forma ordenada y se cuente con datos de medición de cumplimiento de los objetivos.Construir en conjunto con los dueños de proceso y auditores a su cargo, la matriz de riesgos para cada una de las áreas y departamentos del Grupo.Supervisar la ejecución de revisiones integrales, operativas y financieras de acuerdo con el plan de trabajo anual, asegurándose de integrar, presentar y comunicar los resultados a nível gerencial y Directivo de los aspectos relevantes encontrados.Supervisar la gestión de los planes de seguimiento para constatar si las observaciones realizadas en Auditorias anteriores se siguen evidenciando en las presentes o han sido solventadas.Participar en labores de cumplimiento con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, contemplando tareas relativas al desarrollo, difusión y/o Administración de los siguientes temas:- **Políticas y procedimientos clave de los procesos críticos.**** Evaluación de riesgos.**** Relación y seguimiento a requerimientos del comité de Auditoría.**** Verificación de la difusión del código de ética e identificar las manifestaciones hechas por los colaboradores.**Diseñar y realizar las pruebas de revisión de cálculos automáticos, mediante análisis de operaciones y bases de datos apoyados en herramientas avanzadas, así como evaluar los controles internos implementados en la configuración de los sistemas, buscando que dichas configuraciones cumplan con las políticas de la operación y soporten adecuadamente un modelo de control interno adecuado.**Conocimientos en**:- Conocimientos en normas de Auditoría, fiscal y comercio exterior- Auditoría de estados Financieros, operativas, integrales y fiscales- Conocimiento del marco teórico COSO- Gestión del Gobierno Corporativo- Conocimientos sobre planes y pruebas antifraude- Administración y gestión de riesgos de sistemas, procesos y operación.- Liderazgo- Integridad- Negociación y manejo de Conflictos- Capacidad de análisis- Toma de decisiones- Enfoque a resultados- Amplia visión integral del negocio.- Organización y planeación- Excelente redacción y expresión oral**Ofrecemos**:Sueldo competitivo al mercadoPrestaciones de ley y superioresZona de trabajo: Centro de la CDMXEsquema de trabajo HibridoTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: Hasta $60,000