.En **Broxel**, trabajamos para crear servicios financieros accesibles, transformando los medios de pago. Estamos comprometidos con la innovación porque nos gusta hacer las cosas diferentes y es por eso que la tecnología se ha vuelto nuestro mayor aliado.Desde hace 8 años nos comprometemos a entregar servicios de calidad que se ganen la confianza de nuestros clientes.Somos personas que disfrutamos lo que hacemos y que día a día nos levantamos con la misma meta: transformar el mundo. Y para cumplirlo buscamos gente que quiera seguir el mismo ideal, que saque lo mejor de sí mismo y se atreva a enfrentar cualquier proyecto.Más que un equipo, somos una familia, que cree en la transparencia y el respeto. Confiamos en tu talento y deseamos que desarrolles tus habilidades en cualquiera de nuestras áreas.Y en esta ocasión necesitamos de **_Responsable de la Gestión de Auditoría Interna_** de para nuestra área de **Auditoria** que trabaje en equipos multi-disciplinarios y auto-organizados con miembros de diferentes áreas de la empresa, socios de negocio y proveedores a todos los níveles.**Responsabilidades**:1. Desarrollar las revisiones en materia de riesgos tecnológicos asignadas por el Director de Auditoría conforme al Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría y en su caso, en auditorías especiales solicitadas por este propio Órgano de Gobierno, la Alta Dirección o por los Organismos Reguladores.2.Ejecutar Planes de trabajo de revisiones de auditoría de Sistemas y riesgos tecnológicos con base a técnicas de análisis de riesgos, con la finalidad de dar estricto cumplimiento del marco regulatorio vigente.3. Evaluar la integridad, confiabilidad, disponibilidad, confidencialidad, efectividad y eficiencia del ambiente tecnológico y de la información, con base a las mejores prácticas internacionales, con la finalidad de asegurar que el servicio otorgado a nuestros clientes sea de calidad.4. Evaluar la seguridad lógica física prevista para la operación de las diferentes aplicaciones y sistemas; así como, el ambiente de control interno de Tecnología de la Información para el cumplimiento de normativas, con la finalidad de robustecer el proceso auditado.5.Verificar el cumplimiento de normas y procedimientos de tecnología de la información formalmente establecidos en la Organización, y evaluar las deficiencias de control o desapego a las normas y procedimientos establecidos, con la finalidad de asegurar y robustecer el proceso y mejorar el control interno.6. Evaluar el grado de cobertura que dan las aplicaciones y sistemas de la Entidad a las necesidades estratégicas y operativas de información de Broxel.7. Establecer los objetivos de control que reduzcan o eliminen la exposición al riesgo tecnológico y de Control Interno.8. Documentar y presentar resultados de las auditorías de Sistemas al Director de Auditoría Interna, siguiendo los procedimientos y normas internacionales e internas de Broxel.9