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(Cen) Gerente De Control Interno

Detalles de la oferta

**Asegurar la existencia, diseño y funcionalidad efectiva de un sistema de control en la unidad de negocio.**

A través del diseño, implementación, monitoreo y documentación de un sistema de control que prevenga, detecte, corrija y comunique en tiempo las posibles desviaciones a políticas y procesos establecidos.

**Main Responsibilities**:

- Establecer canales de comunicación con las áreas de las unidades de negocio para la identificación de los principales riesgos internos operativos de la empresa.
- Capacitar y actualizar guías de vanguardia para el diseño de un sistema de control interno que permita a las áreas estar en cumplimiento con los objetivos de la empresa y regulaciones relacionadas de manera eficiente.
- Supervisar y evaluar impactos en el sistema de control interno por cambios internos en la empresa y/o de regulaciones.
- Mantener con una opinión objetiva e independiente informando a los responsables del negocio sobre de la evaluación de los controles internos.
- Asegurar el seguimiento y conclusión de los casos especiales recibidos, así como su reporte a la Alta Gerencia.
- Desarrollar documentación y mapear las actividades de control para procesos administrativos y operativos
- Realizar proyectos de automatización de controles

**Position Challenges**:

- Creación de una red que permita conocer los eventos que impactan el ambiente de control del negocio
- Configurar las herramientas y apoyar en el diseño de la metodología con la que la empresa identifica, administra y documenta sus riesgos y controles.
- Asegurar el seguimiento y conclusión de las denuncias recibidas.
- Evaluar deficiencias y mejores prácticas detectadas en las auditorias para atender riesgos y oportunidades.
- Mantenerse actualizado con las regulaciones que puedan traer cambios significativos al ambiente de control.

**Qualifications**:

- Educación: Profesional de licenciatura en contabilidad, administración o ingeniería industrial
- Dominio idioma inglés**: Avanzado, preferentemente

**Experiência requerida**:

- Mínimo de 6 - 8 años de experiência en áreas de auditoría o control interno
- Experiência en análisis de riesgos, relacionado con procesos operativos de un negocio

**Conocimientos requeridos**:

- Conocimientos básicos del giro del negocio
- Marcos de control interno
- Procedimientos de auditoría
- Excel avanzado, manejo de bases de datos
- Sistemas de gestión

**Competencias Críticas**:

- Honesto y confiable
- Alto grado de responsabilidad
- Enfoque a resultados
- Proactivo y solución de problemas
- Administración de procesos
- Búsqueda constante de mejora continua

**Otras competencias**:

- Enfoque al cliente y desarrollo de alianzas
- Trabajo en equipo
- Negociación
- Técnicas de prevención de fraude y análisis de Riesgos
- Marcos de referencia de control interno i.e. COSO

**Internal/External Relations**:
Internas
- Vicepresidentes y Directores
- Gerentes y Jefes de área
- Evaluación de procesos / Auditoría interna
- Tecnología de Información y sistemas
- Contraloría

Externas
- Auditores
- Desarrolladores de Tecnología
- Consultores

**CEMEX Diversity and Inclusion Statement**:
En Cemex, reconocemos la diversidad del mundo en el que vivimos y en el que hacemos negocios. Respetamos la diversidad, abordamos la inclusión y la no discriminación de cualquier persona talentosa, sin importar su género, capacidad física, edad, orientación sexual, cultura, origen étnico, religión, afiliación política, estado civil, embarazo / maternidad / paternidad y nacionalidad. Promovemos una cultura de equidad para la construcción de un negocio sostenible y el bienestar y desarrollo de los empleados de Cemex.


Salario Nominal: A convenir

Fuente: Whatjobs_Ppc

Requisitos

Built at: 2024-11-19T21:21:57.660Z